|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZ PŠaV |
|
Zuzana Holkovičová |
riaditeľ |
|
30.12.2020 |
|
Zmluva |
|
zmluvy o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ZŠ s MŠ, J. Bottu 27, Trnava |
|
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
Zmluva |
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
ZO OZ |
|
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
31.12.2018 |
|
Zmluva |
dodatok č. 14
|
zmluva o spolupráci a zabezpečení praxe pre študentov pedag.fakulty TU v Trnave
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Trnavská univerzita |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
12.03.2019 |
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov rekvalif. kurzu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Agentúra Jaspis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
22.03.2019 |
|
Zmluva |
|
Darovacia
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Tatra banka, a.s. - Raiffeisen banka |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
Faktúra |
0100000383
|
materiál
|
133,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Drobný predaj |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedag.fakulty TU v Trnave
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Trnavská univerzita |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
18214
|
oprava umývačky riadu
|
313,44 |
s DPH |
65
|
|
09.11.2018 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
19006
|
oprava konvektomatu
|
364,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
19006
|
oprava konvektomatu
|
364,80 |
s DPH |
65
|
|
09.11.2018 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
7326011817
|
potraviny
|
63,70 |
s DPH |
|
7/2016
|
10.10.2016 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
09.11.2016 |
|
Faktúra |
6300027280
|
dodávka plynu - zálohová platba
|
95,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
201612999
|
školské pomôcky
|
200,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
1011614962
|
dodávka elektriny - zálohová platby
|
84,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
6300197369
|
dodávka zemného plynu - zálohová platba
|
487,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
0772016
|
technik požiarnej ochrany
|
99,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
0002872015
|
technická ochrana objektu
|
267,24 |
s DPH |
|
9220008715
|
06.04.2016 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
0002122015
|
technická ochrana objektu
|
160,20 |
s DPH |
|
9220012215
|
06.04.2016 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
6588257882
|
poistné
|
367,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Kooperatíva poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
10.05.2016 |