|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
Objednávka |
94
|
čistiace pomôcky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
Objednávka |
93
|
kancelárske potreby
|
87,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
425
|
potraviny ŠJ
|
1 413,23 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.09.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
95
|
preambula
|
175,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
435
|
potraviny ŠJ
|
468,31 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.09.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
436
|
potraviny ŠJ
|
2 528,97 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.09.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
439
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
05.09.2025 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
437
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
05.09.2025 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
433
|
učebnice
|
259,50 |
s DPH |
obj.č. 92/2025
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
92
|
učebnice
|
259,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
04.09.2025 |
|
Faktúra |
432
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
03.09.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
429
|
hygienické potreby
|
728,62 |
s DPH |
obj.č. 90/2025
|
|
03.09.2025 |
Hedonia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
430
|
učebnice
|
160,00 |
s DPH |
obj.č. 89/2025
|
|
03.09.2025 |
Vydavateľstvo Taktik, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
431
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
03.09.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
438
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
03.09.2025 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
90
|
hygienické potreby
|
728,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Hedonia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
04.09.2025 |
|
Objednávka |
89
|
učebnice
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Vydavateľstvo Taktik, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
03.09.2025 |
|
Faktúra |
427
|
odborná literatúra
|
93,00 |
s DPH |
obj.č. 88/2025
|
|
02.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
426
|
maliarske a natieračské práce
|
1 589,92 |
s DPH |
|
rámcová
|
02.09.2025 |
Patrik Slabý |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.09.2025 |