|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
164
|
hračky do ŠKD
|
179,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Dráčik - Duvi spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK
|
137,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
stoly SKD
|
2 404,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
161
|
školské stoličky SKD
|
2 418,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
160
|
kancelárske stoličky
|
331,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
kancelárske stoličky.com s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK
|
137,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
660
|
kancelárske stoličky
|
331,00 |
s DPH |
obj.č.: 160/2025
|
|
16.12.2025 |
kancelárske stoličky.com s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
659
|
program pre predškolákov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
FUNart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
658
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
15.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
661
|
potraviny ŠJ
|
318,74 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
651
|
elektrina
|
533,03 |
s DPH |
|
2022/2024
|
12.12.2025 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
656
|
potraviny
|
629,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.12.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
650
|
hygienické potreby
|
1 085.19 |
s DPH |
obj.č. 51/2025
|
|
12.12.2025 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
654
|
kuch. spotrebiče a mraziaci box
|
827,09 |
s DPH |
obj.č.159/2025
|
|
12.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
653
|
vodné a stočné
|
89,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
12.12.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
655
|
potraviny
|
933,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
12.12.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
657
|
potraviny ŠJ
|
1 125,86 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
12.12.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
652
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
11.12.2025 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
646
|
potraviny ŠJ
|
1 464,20 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.12.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.12.2025 |