Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9143 za potraviny 910,26 s DPH č/4 10.09.2012 BADEMA,s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9145 za potraviny 132,14 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9146 za potraviny 86,38 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9147 za potraviny 196,87 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9139 za potraviny 148,68 s DPH č.5 04.09.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 1342 školské vzdelávacie programy 43,41 s DPH zmluvný vzťah 18.02.2013 RAABE ZŠ-Andreja Kubinu 19.02.2013
Faktúra 1304 čistiace potreby 1 199,69 s DPH zmluvný vzťah 28.12.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1305 čistiace potreby 447,29 s DPH zmluvný vzťah 28.12.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1185 oprava myčky 211,27 s DPH zmluvný vzťah 25.09.2012 Macko Vladimír JAZ SERVIS ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1232 sklenárske práce 289,46 s DPH zmluvný vzťah 26.10.2012 Ján Kučera ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1140 hovorné 24,52 s DPH zmluvný vzťah 16.07.2012 TT-IT,s.ro. ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1043 technik PO 99,58 s DPH zmluvný vzťah 18.02.2013 OBORIL Peter OBORIL ZŠ-Andreja Kubinu 19.02.2013
Faktúra 1219 činnosť technika BOZP 119,50 s DPH zmluvný vzťah 17.10.2012 Ing.Bc.Peter Markovič - PEMAX ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1278 revízia elektroinštalácie 2 500,00 s DPH zmluvný vzťah 11.12.2012 Viliam Procházka - HEVIMAT ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1297 revízia plošiny 60,00 s DPH zmluvný vzťah 18.12.2012 ARES spol. s r.o. ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1018 revízia signalizačného zariadenia 145,20 s DPH zmluvný vzťah 18.01.2013 Ľuboš Jambor ZŠ-Andreja Kubinu 11.02.2013
Faktúra 1021 za sklenárske práce 60,00 s DPH zmluvný vzťah 21.01.2013 František Masaryk ZŠ-Andreja Kubinu 11.02.2013
Faktúra 1209 inštalácia signalizácie 504,10 s DPH zmluvný vzťah 11.10.2012 Ľuboš Jambor ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1026 montážne a servisné práce 211,00 s DPH zmluvný vzťah 24.01.2013 Pocisk Jozef ZŠ-Andreja Kubinu 11.02.2013
Faktúra 1158 revízia výťahov s DPH zmluvný vzťah 08.08.2012 OTIS Výťahy s.r.o. ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6958